工作职责:1、负责或参与管理审计、分子公司审计、专项审计离任审计等各类审计项目,出具审计报告及处理建议;2、建立健全公司廉政建设相关制度及落实执行;3、负责举报、舞弊线索的调查并出具结果;4、参与部门流程制度优化等审计环境建设;5、统筹或参与核查内部控制制度的执行情况,识别内部经营管理漏洞或风险,对问题及风险跟进整改及复盘。任职要求:1、大专以上学历,财务、审计、法律、工程、管理等方面的专业;2、3年以上内审、财务、会计事务所等方面的工作经验,有舞弊审计、制造业/工程审计等工作经验优先考虑;3、具备良好的沟通协调、文字处理、逻辑分析、专业洞察及敏感力、抗压能力等;4、具备独立客观、忠于职守、坚持原则、保守秘密等保持优秀的职业操守。