岗位职责:1. 负责内控审计部各项工作,组织制订内控审计部管理制度、工作流程,确保各项工作有序开展;2. 根据企业发展战略和内控要求,拟定部门业务规划及年度内控稽核工作计划,并组织实施;3. 掌握内部控制要点,支持管理层分析集团及各分子公司业务流程、财务、资产、内控制度建设和管理现状,对比差距,确定控制要点,确定内控检查重点、流程节点;4. 根据确定的业务流程、控制要点、节点,设计内控稽核团队的工作方法、要点、节点;制定工作程序、工作频率和报告模式;5. 组织进行专项的稽核工作,对各运营单位的流程执行的稽核,监督和检查工作,评估各运营单位执行公司标准表现;6. 结合审计监察工作结果和各单位评价报告,形成分析报告,提出改善建议;7. 负责部门的团队建设,包括员工培训、绩效考核等,对部门员工及下属部门进行工作指导、监督,确保部门工作顺利开展。任职要求:1. 本科及以上学历;2、3年以上内控或内审从业经验,1年以上工程建设单位审计工作经验,有事务所从业经验;3. 具有良好组能力、沟通协调能力、较好的专业能力,事业心强,有很强的责任感,优秀的品德素养和团队管理能力。4. 丰富的项目管理能力、较强专业出色报告书写及文字表达能力 。