岗位职责:1、根据公司内控工作目标,对公司各部门的经营活动进行例行审计和日常监督;2、编制内审工作底稿,起草内审报告,提出审计意见和建议;对审计中发现的问题或风险,要求相关责任方整改,并对整改情况进行监督、检查、考核;3、按时、保质完成分配的审计任务;4、负责做好审计底稿的收集、整理、归档工作;5、完成领导交办的其他工作。任职要求:1、大学本科及以上学历,会计、审计、经济类相关专业,会计基础扎实,具备CIA或财务相关资质者优先;2、熟悉财税法规、内部审计流程,具有三年以上内部审计工作经验,有制造业、新能源或工程审计经验者优先;3、文字表达能力良好;对数据敏感,有一定的数据分析能力,能熟练应用各类office软件;4、工作认真负责,严谨细致,积极主动,善于学习总结;5、沟通能力强,爱岗敬业、有良好的职业操守,能适应出差的工作环境。