岗位职责:1.编制年度审计监督计划和方案。2.能够独立对采购、生产、财务、存货等模块开展审计工作,识别发现经营、管理问题或违规违纪问题,独立形成高质量的审计报告。3.通过审计工作及时发现潜在问题和风险,并出具可落实、可实施的整改方案或提出意见建议,督促指导相关部门整改落实。4.协助搭建、完善公司内控体系。5.提供内控咨询、开展内控培训,宣导贯彻内控知识,营造良好内控环境.6.部门交待的其他工作。任职要求:1.中共党员,本科及以上学历,具有3年及以上大中型外贸或生产制造企业审计经验或第三方机构审计经验。2.思想政治素质好,品行端正,遵纪守法,无违规违纪和违法犯罪记录。3.熟悉相关法律、法规、会计准则和审计准则等专业知识。4.具备较强的分析判断和逻辑思维能力,熟悉财务审计业务流程。5.有较强的责任心,做事严谨、执行力强。6.良好的沟通表达能力和协作精神。7.有CPA/CIA等执业资格者优先。