岗位职责:协助机构负责人组织、开展内部审计工作和内部控制、风险管理相关工作;编制审计报告;协助开展各项内审、内控、工程造价等工作。任职资格:1、学历专业:本科及以上学历,审计、财会等经济管理相关专业;2、工作经验:五年中型企业财务会计、审计工作或审计事务所工作经验;3、工作技能:熟练使用自动化办公软件,具备基本的网络知识;熟悉医药企业相关业务的商业模式和管理体系,能独立组织开展审计项目;具有较强的责任心、组织能力、学习能力、沟通能力、表达能力、文字能力、服务意识、团队合作及良好的沟通协调能力;经济类、财务、审计初级及以上职称,注册会计师优先;4、知识结构:熟悉内部审计、内部控制、财务会计,熟悉风险管理、法律法规、业务流程、合规管理、医药行业相关知识;5、年龄要求:35周岁及以下。