岗位职责:1.负责对公司重点项目、专项费用及上级领导认为的重要事项进行审计并跟进问题改善;2.发现风险,并予以防范和规避,减少或降低企业损失,合理保障企业各项工作目标实现;3.负责公司各部门、分公司及控股子公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性,建立反舞弊机制及舞弊行为的查处;4.负责拟定公司审计工作计划、审计方案,负责对审计工作进度追踪和工作底稿、审计报告意见稿,并与被审计单位交换意见后,出具审计决定和审计报告;5.负责审计项目的统计和审计信息反馈工作,完成审计资料归档与审计项目档案的管理工作。6.负责审计相关内容的培训工作;7.完成领导交办的其他工作;8.完成领导指派的其它工作。教育背景:大学本科及以上学历,审计或财务等相关专业,具有CPA、CIA、CRMA等相关资格证书(条件优秀者可适当放宽)。岗位经验:中大型制造业企业、内控或审计工作岗位经验不低于3年。熟悉采购、供应链、生产、销售等主要业务流程。技能要求:1、熟悉公司内控控制体系,独立负责过具体审计项目;2、熟悉相关法律、法规,具有良好的审计和财务等知识:3、熟悉企业财务管理、会计核算和内控审计等相关知识4、具有良好的计划、执行、决策、沟通和写作能力。综合素质:1、无犯罪记录;2、逻辑思维强,具有风险意识,能深入理解各项工作;3、善于思考和沟通,具备高度责任感;4、具备保密意识,保持独立公正态度及较高的职业道德素养。