工作内容:1、协助建立和完善公司内控体系,负责建立和完善相关制度流程;2、开展财务审计相关事务,包括财务报表审计、内部流程审计等工作;3、审查集团及下属企业的财务报表,对准确性、完整性、合规性进行审计;4、分析财务审计数据和反馈审计结果,编写审计报告,提交审核;5、负责检查审计报告结论,整改意见的执行情况,监督落实各项目的整改追踪;6、交办的其他专项工作。任职要求:1、本科及以上学历,财务、会计、审计、金融等相关专业;2、至少5年以上财务审计工作经验;3、有大型集团公司财务审计或会计事务所工作经验优先;4、持有注册会计师(CPA),注册内部审计师(CIA)等证书的优先;5、熟悉财务审计流程和相关法规政策,具备扎实的财务和审计专业知识;6、具备良好的数据分析能力,善于发现问题。具备较强的抗压性和责任心。