【工作内容】- 负责公司内部审计流程的执行与管理,确保各项业务活动符合法律法规及公司政策。- 定期对财务报表、会计记录进行审查,保证其准确性和完整性。- 协助制定和完善内部审计程序和标准操作流程,提高审计工作效率。- 对发现的问题进行深入分析,并提出改进建议,以促进公司内部控制体系的持续优化。- 与各部门协作,收集审计所需的数据资料,开展现场审计工作。- 编制审计报告,向管理层汇报审计结果及建议措施。- 参与特别审计项目,针对特定风险领域或问题进行专项调查。【任职要求】- 拥有会计、金融、审计等相关专业大专及以上学历;有汽车行业/4S店背景优先。- 具备良好的沟通协调能力,能够与不同部门建立有效的工作关系。- 熟悉国家财经法规及企业内部控制规范,了解最新的审计准则和技术。- 逻辑思维清晰,具有较强的分析判断能力和解决问题的能力。- 工作认真细致,责任心强,具备良好的职业道德和保密意识。