一、岗位职责1、负责内部审计日常工作的开展,反映存在的问题,为规范及改善企业经营活动提供相关建议;2、组织完成对专项项目审计、内控审计、财务内部收支审计等,及时向上级领导提交审计报告;3、对涉及的审计工作部门之间起到协调各方面资源,跟踪督办和落实审计成果;4、发起、提交本部门岗位的工作纪要记录和报告,确保部门工作按期按质完成;5、参与运管、风控、法务、安全生产监督、纪律监督、企业管理等事项。预防风险发生,保障公司利益,同时确保公司管理符合相关法律法规;6、完成公司领导交办的各项工作。二、任职资格1、本科及以上学历,会计或审计相关专业。主动性强,为人正值乐观;2、熟悉财务账务处理,用过财务金蝶或者用友软件;3、1-3年审计相关工作经验,有审计师职称优先。