岗位职责:1、落实公司内部审计管理体系和内部控制制度的监督执行,确保审计全覆盖,加强集团化审计管控;负责集团及各分子公司事业部年度审计、专项审计及拟投资项目尽职调查工作。能接受出差,优先企业审计经验2、熟悉国家财务、税务、审计等相关法规政策。3、良好的沟通协调能力、分析能力以及解决问题能力。4、财务素养较好,原则性强,具有良好的职业道德,为人正直诚实,工作细致、责任心强、敬业,有良好的服务意识和团队精神,能承受较大的工作压力。5、精通Excel,较强的数据处理和数据解读的能力。福利待遇:五险一金+包吃+节日费500元+高温补贴+通讯补贴+劳保用品补贴+带薪年假+公司旅游