岗位职责:1.协助公司内控规范,组织并执行公司的内控规范工作;2.参与编制内部审计年度工作计划,建立健全内部审计制度和流程,协调与公司各部门、中介及外部监管机构的沟通合作;3.及时分析识别公司的财务内控风险或其他问题,深入了解其原因,并提出解决意见和管理优化建议;4.负责内部审计部日常工作的开展,组织协调公司内部舞弊行为的调查;5.组织安排并执行公司安排的各类专项审计项目;岗位要求:1.会计、财务管理、审计等相关专业本科及以上学历;2.有大宗贸易行业经验,熟悉审计工作流程和标准,能独立组织完成内部审计项目;3.有审计师职称、CIA、CISA 等资格者优先;4.工作敬业务实,责任心强,具有团队精神,品行端正,身体健康,能服从工作安排。