任职条件:1、本科以上学历,财务/审计/金融专业2、4年及以上企业内审或2年以上会计师事务所工作经验3、精通财务会计、审计、合同法律等知识,具有会计师、审计师、CPA、CIA、ACCA等专业证书者为佳4、精通企业内部审计业务及工作流程,能够独立处理各项公司内部控制检查和内部审计事务。知识和技能5、具备分析问题及解决问题能力,团队组织与协调能力6、具备良好的职业道德、职业敬业精神及较强的保密意识;7、具有较强的组织协调能力、文字写作、语言表达能力。熟练运用各类办公软件。岗位职责:1.完善公司内审体系2.制定年度审计计划3.开展审计项目4.审计跟踪整改5.咨询服务6.配合外部审计