工作职责:1.制订管理审计项目的工作计划。2.编制部门人力、财务等相关预算,制定部门年度工作计划。3.按计划完成审计工作,编制审计工作底稿,撰写审计报告。4.就审计发现的问题与被审计单位相关负责人进行沟通,提出审计建议;对于重大审计发现须及时上报,并根据公司领导指示展开后续工作。5.归纳整理审计底稿,审计档案整理归档工作6.追踪审计报告的落实情况,督促下属公司(事业部)完成审计报告提出的改进意见。7.实施常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资、经济合同管理、费用管理等方面的审计)8.实施各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计)9.实施部门能力提升机制,督促审计人员完成年度培训计划。10.维持部门员工的稳定性,加强团队协作,营造轻松愉快的工作氛围。任职资格:1.人品正直,责任心强;2..具备一定的企业管理、法律等综合知识;3.较强的沟通协调能力和对突发事件的应变能力;4.普通话标准,英语四级以上。5.8年以上工作经验,5年以上内部审计经验。6.了解内部审计基础理论,掌握内部审计的常用方法、了解SAP(或财务软件)、ERP系统常用业务流程、了解财务基础知识。