工作内容:1.拟定公司内部审计相关制度,依据公司内部审计制度及相关法规开展现场审计工作2.对内部控制系统的健全性.合理性和有效性进行检查.评价和反馈意见,对业务开展过程中的经营风险进行评估和反馈意见;3.对投资重大经济活动进行审计监督,对大额资金调动.使用情况及涉及资金安全的内控流程及执行情况进行审计监督;4.负责所审内容的后续工作,包括不限于咨询.培训等;5.领导安排的其他工作。任职要求:1、会计、审计、财务管理等相关专业本科及以上学历;2.有5年以上相关工作经验,有事务所审计经验优先;3.熟练掌握和运用最新审计理论和方法,能够独立进行审计工作并撰写审计报告;4.具有较强的逻辑分析、观察及归纳能力,善于分析判断,发现问题并及时追踪的能力。