岗位职责:负责实施集团及分(子)公司的管理流程、财务运营信息审计、资产管理审计工作,进行审计证据的收集、整理,通过审计评价,编制审计工作初稿,跟踪审计后续整改工作的进行。任职要求:1、财会、审计等相关专业统招本科及以上学历,5年以上内部审计、稽查、财务管理或企业业务流程管理经验;2、熟悉现代企业内控制度,审计程序和公司财务管理流程,有丰富的财务和审计经验,能独立开展审计工作,能熟练撰写审计报告等文书;3、良好的职业道德和团队协作精神,严格遵守审计人员职业操守;4、优秀的沟通能力及逻辑分析能力,抗压能力强;有较强的上进心和内驱力。