岗位职责:执行审计项目:根据公司内部审计计划,负责执行各类财务审计、运营审计、合规审计及专项审计项目,确保公司经营活动合法合规,内部控制有效运行。风险评估与识别:运用专业审计工具和方法,识别公司运营过程中存在的潜在风险点,评估风险等级,并提出改进建议。编制审计报告:根据审计发现,准确、清晰地撰写审计报告,提出具体的改进建议或纠正措施,并跟踪审计建议的落实情况。内部控制优化:参与制定和完善公司内部控制体系,推动内部控制流程的优化与标准化,提升公司管理效率和风险防范能力。任职要求:教育背景:统招二类本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业优先。工作经验:具有2年以上内部审计、会计师事务所审计或相关岗位工作经验,熟悉审计流程和方法,有事务所工作经验者优先考虑。专业技能:熟悉国家财经法规、审计准则及内部控制相关标准;熟练使用Office办公软件及财务软件;具备良好的财务分析能力和问题解决能力;综合素质:具备良好的职业道德和团队协作精神;注重细节,具备较强的逻辑思维能力和数据分析能力;积极主动,具备良好的学习能力和自我驱动力。我们提供:竞争性的薪酬福利体系,五险一金,双休,年度体验、年度旅游、食堂、午休2小时以上;广阔的职业发展空间和晋升机会;完善的培训体系和个人成长路径;和谐的工作氛围和积极向上的企业文化。