工作职责:1、拟定年度审计计划,组织实施公司各项内容审计工作,配合公司外部审计工作;2、提交公司财务管理和财务制度执行情况的评价报告,并对公司内部控制、风险控制、对外投资、预算实施等方面提出管理建议;3、按照公司内部审计管理办法,拟定审计项目的审计方案、起草审计报告等相关文件,检查审计意见的采纳和审计决定的执行情况;4、按照公司内部审计工作细则实施审计,包括:取得审计证据、编制工作底稿等,协助审计小组组长出具审计报告、并对审计意见书进行复核,确保审计工作质量;5、对相关的审计项目提供支持或配合。任职资格:1、大学本科及以上,具有财务、法律、企业管理等相关知识2、财务类相关专业