岗位职责:1、学习掌握相关法律法规,完善公司内部控制的审计和评价制度;2、负责组织集团对各子、分公司的内部审计活动;3、组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;4、经济责任审计,包括对集团及子、分公司负责人进行离任审计;5、定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;6、领导交办的其他工作。任职要求:1、全日制本科及以上学历,财务相关专业;2、有2年以上制造业内部审计工作经验;3、熟悉审计操作程序和审计方法;5、熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法;6、有良好的口头及书书面表达能力;7、具有较强的组织、计划、控制、协调能力和团队协作精神。8、可以接受出差。