岗位职责财务审计:负责对公司生产产品的部门进行财务收支、成本控制及经济效益审计,确保财务数据准确合规。内部控制审计:评估和监督生产流程、库存管理、采购及供应商付款等内部控制的有效性,提出改进建议。合规性审计:确保公司运营符合相关法律法规、行业标准及公司内部政策,特别是安全生产、环保和质量管理体系方面。风险识别与评估:识别生产运营中的潜在风险点,评估风险影响,协助制定风险管理措施。审计报告与改进建议:编写审计报告,总结审计发现,提出具体改进建议,并跟踪整改情况。岗位要求教育背景:大学及以上学历,会计、审计、财务或相关专业。工作经验:至少3年审计或财务相关工作经验,有汽车零部件行业背景者优先。专业技能:熟悉审计流程和方法,了解国家财经法规、税法及企业内部控制规范。分析能力:具备良好的数据分析能力,能够识别数据异常,分析原因。沟通协调:优秀的沟通协调能力,能够跨部门合作,有效推进审计项目。诚信正直:高度的职业道德和责任心,能够独立、客观地进行审计工作。持续学习:愿意不断学习新知识,适应审计技术和法规的变化。