【工作内容】- 负责对公司各项业务流程进行审计,确保其符合相关法律法规及公司内部政策;- 参与制定和完善公司审计流程和标准操作程序,提升审计效率和质量;- 对财务报表、成本控制、风险管理等方面进行审查,并撰写审计报告,提出改进建议;- 协同内外部审计机构,配合完成年度审计及其他专项审计工作;- 监控审计过程中发现的问题整改情况,确保问题得到有效解决;- 定期向管理层汇报审计结果及风险评估情况,为决策提供支持。【任职要求】- 拥有会计学、审计学或相关领域的本科及以上学历;- 熟悉国家财经法规、审计准则及相关行业标准;- 具备良好的逻辑思维能力、分析判断能力和文字表达能力;- 工作认真负责,具备较强的学习能力和团队协作精神;- 具有CPA(注册会计师)、CIA(国际注册内部审计师)等专业资格证书者优先考虑;- 不限工作经验,欢迎应届毕业生或有志于从事审计工作的非专业人士加入。