岗位职责:1、统筹内控审计计划、审计方案拟定、现场审计和审计报告撰写等工作;2、拟定公司年度审计计划,报送分管领导审核同意后,组织安排审计项目和审计任务的实施;3、根据公司确定的年度内控审计计划,选择内控审计项目,与内控审计项目负责人一起拟定内控审计方案,为开展内控审计工作提供依据;4、在内控审计项目负责人的协助下,统筹整个项目内控审计方案拟定、现场审计和审计报告撰写等相关工作;5、负责受理内外部投诉举报线索,实施反舞弊调查等;6、负责开展内控合规相关培训,推动廉洁文化建设;7、落实分管领导交办的其他内控审计相关工作;岗位要求:1、本科及以上学历优先,财务、审计相关专业优先,具备CIA证书;具备CPA证书者优先;2、10年以上中大型制造业内控审计工作经验,5年以上内控审计团队管理经验;精通企业经济业务审计;3、熟悉制造型企业ERP系统运行逻辑,具备优秀的数据处理与分析能力;4、具备拟上市企业内控体系建设经验者优先;5、能接受每季度10-20天国内出差。