岗位职责:1、根据公司发展战略和上市公司合规要求,完成内部审计制度和流程;2、按照公司内审计划和相关要求,开展日常内控审计、专项审计工作,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿,并出具内审报告;3、参与对公司各项制度及业务流程的梳理,能基于数据分析和流程审核的结果,发现控制弱点、漏洞,并追踪可能出现的结果;4、对公司内控及运营流程中存在风险进行识别评估,并提出有效的建议;5、对外部审计发现需整改的问题进行反馈和后续跟进,监督整改措施的执行落实;6、负责内审部门的文档整理工作,包括审计底稿的整理、审计报告的归档及审计证据的保存等。任职要求:1、大学本科或以上学历,审计、会计、财务管理或相关专业;2、5年相关工作经验,有上市公司、国有企业或会计师事务所、集团企业从业经验者优先;3、熟悉财税法规、上市公司内部审计程序及审计标准,具有相关专业资格(CPA/CIA等)优先;4、具有良好的职业道德,较强的逻辑思维、分析判断能力,良好的口头表达及文档撰写能力,较强的沟通能力和团队合作精神,责任心、执行力强;