岗位职责:1、拟定和完善内部控制流程及标准,发布内控相关政策;2、建立全集团的内控体系,包括制度、手册、流程、团队等;3、负责检查公司各部门制定、实施和完善各自专业系统的风险管理和控制制度的情况;4、负责对公司内部控制执行效果进行考核,对于内控工作进行定期总结,将结果和问题反馈至公司领导,并对于出现的问题根据内控专业给出专业判断和处理建议;5、根据内控工作的实施情况和检查结果对于业务政策提出意见和建议;6、负责指导子公司建立健全内部控制管理制度。任职要求:1、大学本科及以上学历,审计、会计、财务管理相关专业;2、从事内控工作三年以上,具有CPA, CIA,等专业资质者优先;3、高效的沟通和学习能力,人品端正,团队协作;4、具有良好的道德品质和职业操守。