岗位职责:1、数据分析与风险管控:多维度分析公司经营状况,合理预测公司运营趋势,及时发现公司经营风险,提出改进方案和合理化建议。2、投融资管理:对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持,参与风险评估和跟踪管理。3、预算管理:审核子公司预算合理性、逻辑性;监督本单位预算执行情况,适当及时进行预算调整处理。4、子公司管理:指导子公司会计核算、数据统计与分析、风险管控等财务工作。5、税务筹划:及时、准确掌握税收政策,进行合理的纳税筹划,促进公司享受税收优惠政策。6、部门内控体系建设:组织完善部门内部控制体系,包括但不限于各项规章制度与业务流程。7、年终审计与决算:制定全省年终审计计划,配合会计师事务所相关工作,协调处理审计过程中的遇到的问题,并及时反馈;填报、审核、汇总决算报表。8、报表处理:审核子公司上报财务报表,编报、汇总全省财务报表。9、共享中心:配合组长做好人员调度、流程和规则梳理与完善、工作质量检查等工作。10、其他:完成领导交办的其他工作。任职条件:1.年龄要求35周岁以下,中共党员优先;2.985、211全日制本科及以上学历,财务管理、会计相关专业;3.具有注册会计师或中级会计师职务职称;4.具有8年以上从事会计、审计等工作经验,有大型国有企业工作经验者优先考虑;5.具有良好的沟通协调能力、监督控制能力、处理复杂问题和突发事件能力。