岗位职责:1、依据审计计划或审计项目,编制具体审计方案,按照审计业务操作规范收集、审核资料数据,履行合规的审、验、核程序,并严守业务秘密,确保审计过程的效率性、严密性;2、具体实施对企业各项财务收支、专项资金的使用和核算情况的审计,配合外部机构进行审计;3、建立与完善公司各系统的内部控制制度与流程,梳理风险清单,建立风险体系,以确保符合内外部对于内部控制的管理需求;4、 根据公司决定意见,组织对有损于企业利益或严重违反财经纪律的行为会同相关部门领导进行审计;5、具体实施对公司的内部管理制度的审计,以检验其是否健全、严密和有效;6、组织对相关的审计资料、文件进行归档管理;7、完成公司领导交给的其他工作。任职资格要求:1、本科及以上学历,审计、法律、经济管理专业,必要的财务、法律、工程专业知识;2、3-5年同岗位管理工作经验;3、廉洁自律、身体健康、无不良嗜好和犯罪记录;4、有良好的沟通和较强的抗压能力。