1、主导分公司的年度预算编制、预算执行情况和量利滚动预测,支撑业务目标达成和资源合理投;2、优化并落实财务分析体系,赋能业务部门掌握各项经营指标,结合市场情况提出相关经营性建议;3、出具分公司财务分析PPT、产品维度、城市维度、客户维度等多维度、多指标财务分析套表,形成分析结论,支撑业务决策,为分公司月度经营分析会、分公司实现年度及月度经营目标提供财务数据支撑;4、对业务端、经销商进行财税赋能,帮助其解决经营上遇到的财税问题,保障经销商经营合规化5、参与财务管理部相关政策类流程的梳理、优化与持续改善,实现对市场投入费用全流程的跟踪管控,保障分公司各项业务的高效运营;任职要求:1、财务、会计、金融等相关专业,学历本科及以上2、有BP工作经验优先3、具备较好的沟通能力,解决问题能力、业务伙伴意识、抗压能力