岗位职责:1、编写年度内审计划;2、编制项目内审专案并组织实施例行专项审计(含舞弊查核); 3、负责内审、内控、风险制度及文化的建立、维护及推动; 4、执行内部控制自评工作; 5、负责实施风险管理评估工作; 6、管理规章制度的优化; 7、进行内控及风险管理机制培训和宣传; 8、对下属人员进行具体的工作指导,提高团队成员水平;9、完成部门领导的其他交办工作。 任职要求: 1、本科以上学历,财务、审计、工商管理等相关专业毕业;2、有内审相关证照者,熟悉快销品产业及有相关内审证照着为佳;3、曾任财务、内部审计、内控、风控工作且有团队管理主管之经验者,有上市公司相关岗位经验或会计师事务所工作经验者优先;4、原则性强,工作严谨认真、忠诚敬业,具有较强的组织、沟通、协调能力,良好的职业操守及团队协作精神。