一、职责描述:(1)可独立开展内控流程审计、离任审计、投诉举报调查及各企业经营情况审计等工作;(2)负责编制项目审计方案;(3)负责执行各项审计程序,收集审计证据、编制审计底稿、分析并论证审计发现,拟定审计报告;(4)及时对审计发现需整改的问题进行反馈和后续跟进,监督整改措施的执行落实;(5)协助开展廉洁文件的建设并开展相关调查工作;(6)协助开展年度及月度审计工作计划的编制;(7)负责审计项目文档的规范整理,并按要求进行归档;二、任职资格:(1)学历及专业背景要求(含资格证书要求)审计、会计学等专业,大学本科以上学历,具有审计、财务、税务、ERP等专业知识,取得CIA、CPA资格证书的优先考虑。(2)经验要求①具备3年以上大中型企业财务、会计或审计工作经验,熟悉制造企业、快消品企业工作流程,具有在建工程项目审计经验的优先考虑;②熟悉会计核算业务流程及内部审计业务的全套流程;③具备较强的调查取证能力及数据分析能力;④熟悉国家财经法律、税收政策及内部审计准则;⑤了解财务管理、企业融资及资本运作等相关知识;(3)其他工作技能要求良好的沟通能力及书面表达能力