岗位职责:1、协助部门负责人制定和完善公司内控审计制度、流程及标准;2、协助管理层进行内控流程梳理和优化,提供相关专业支持和服务;3、协助制定项目审计计划和审计方案,负责或参与执行报批后的审计计划;4、按照内控审计程序和审计方法,完成内控审计证据收集工作,获得充分的审计证据,以支持内控审计发现及建议,并做出单项内控审计评价意见;5、编写内控审计工作底稿,协助项目负责人准备审计报告,追踪审计报告的沟通和定稿;6、对审查过程中发现的内部控制缺陷,督促相关责任部门制定整改措施和整改时间,并进行内部控制的后续审查、监督整改措施的落实情况;7、整理、归档内控审计资料,管理审计档案。岗位要求:1、本科及以上学历,审计、财务、会计等相关专业;2、三年以上大中型企业内部控制或内部审计实施工作经验;有制造业及上市公司相关工作经验者优先考虑;3、有中级会计师或审计师以上职称者优先考虑;4、了解企业会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;熟悉企业内部控制规范及内审职业准则,掌握内审项目(如:生产、制造、采购、销售、物流等业务)完整工作流程;掌握会计核算方法和流程;5、思维清晰,工作踏实、勤奋,有较好的书面和口头表达能力,具备独立完成中小项目或部分模块审计任务的实际工作能力。