职责描述:1、根据公司整体战略规划,确定公司内部审计目标,制定审计计划,独立开展各类经营、管理、财务等方面常规及专项审计工作;2、负责公司内部控制制度的指导、宣贯工作,持续完善公司现有的内控制度;3、对公司业务流程的合规性、合法性及风险点进行监督与评价;4、对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议,收集审计证据、编制审计工作底稿,出具内部审计报告,提出整改建议,督促落实整改方案。任职要求:1、会计、审计等相关专业,本科及以上学历:2、3年以上审计经验,有汽车集团审计经验优先,有专业资格证书者优先;3、熟悉国家财税法规、企业内控制度和流程、内部控制规范等;4、具有良好的综合素质及沟通技巧,抗压性强。