1. 参与公司要求的经营活动工作内容的全方位的审计工作,根据公司年度经营计划指标和市场价格发展趋势,制定本年度核价完成目标值。2. 完善内部审计管理制度及流程,分析产品成本结构,并不断优化成本结构,降低整体成本;3. 对采购价格合理性监控,控制采购价格;降低生产成本;4. 对采购物资订单价格进行审核,根据工艺、材料和工时定额等相关参考资料确保核价工作及时性与准确性; 5. 及时对采购部年降金额数据进行审核,提高价格管理的效率和水平;7. 编制原辅材料、设备、模具、配件、外协厂毛坯、机加工价格平台数据库,提高工作效率。8. 制定在核价工作中发现的问题,督促相关部门进行整改并在后续工作中加以监督和防范;9. 在核价工作中严格遵守客观公正、不得徇私;遇到重大违规事项有权直接向总经理汇报;10. 协助部门经理完成其他模块相关工作;11. 完成公司领导交代的其他工作。 任职资格:1、性别不限,年龄为25-35岁。2、本科及以上学历,审计、经济或统计学相关专业。3、至少五年及以上相关工作经验,具备审计资格(审计师、会计师)或其他相关职业资格。4、 熟悉财务管理、会计、公司内部审计的工作。5、熟练操作财务及Office软件。 6、具体良好的数据及逻辑分析能力,沟通顺畅。