1、负责母公司内部控制或稽核流程建立、制定与修订;2、负责稽核SOP等管理制度、考核制度;3、定期对改进稽核中发现的问题,跟进处理结果,编写稽核工作报告等,定期向上级报告;4、制定公司及境外合资公司的内控与稽核计划,并推动实施,监督执行;5、公司或领导安排的其他专项审计与稽核工作。任职要求:1、本科及以上学历,财经类、审计类、内控稽核等相关专业;2、具有3年以上四大会计师事务所审计工作经验,熟悉内部控制流程、稽核管理流程;3、2年以上跨区域公司,内审/报表工作经验,有跨国企业经验的优先考虑4、具有审计和财会知识,熟悉财税、法规,企业风险控制等专业知识与技能;5、熟练使用office办公软件及财务核算软件,Excel技巧熟练(会宏运用的优先考虑);6、工作积极,有上进心,工作认真负责,可配合短期出差;7、英语口语流利,需作为工作语言使用。