岗位职责:1.财务工作审计,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;2.员工尽职审计,负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;3.审查合同条款并签订相关合同;4.采购核价;5.企业内部产品定价;6.领导安排的其他内审工作。任职要求:1、本科及以上学历,审计或财会类相关专业,懂法务优先;2、有3年及以上审计工作经验或大型事务所内控或审计相关工作经验;有良好的财务和企业内部控 制知识,熟悉企业内部控制基本规范;3、具备敏锐的观察、分析和判断能力和文字表达能力;4、熟悉计算机信息系统应用;5、为人正直自律,踏实稳重,具有高度的诚信观念;工作积极主动,能适应工作压力;6、严谨细致,责任心强,有较强的学习及探索能力;具备较好的沟通协调及处理问题的能力,团队合作意识强;7、身体健康,可接受临时出差(不经常)。