岗位职责:1、根据集团公司目标,参与制定并组织实施年度审计计划;2、根据部门工作安排,组织开展各类定期或不定期的经营审计及专项审计工作,收集审计证据,编制审计工作底稿。根据审计结果,对被审计单位经营管理情况、财务状况、内部控制情况以及工程管理情况进行分析评价,形成审计意见,提交内部审计报告;3、实施审计项目的后续审计工作,确保审计意见得到有效执行,反映出的问题得以整改落实;4、负责对建设项目的合规性进行重点审计,审核基建项目的施工方结算资料等,根据集团要求,报送工程项目相关资料信息; 5、根据集团及子公司审计工作需要,独立或带领团队对公司工程项目的全过程跟踪审计(投资立项及前期费用、工程设计、招投标、合同管理、工程施工、工程变更、物资管理、竣工验收、工程结算决算)及其他专项审计;6、根据上级安排,参与内控、经营、反舞弊等审计项目;7、加强对审计项目的风险控制和管理,保守公司的商业秘密;8、完成上级领导交代的其他工作。任职资格:1、本科及以上学历;审计学、会计学、财务管理及建筑工程等相关专业;2、具有中、大型企业内部审计岗位5年以上制造业工作经验,有机械制造相关行业经验优先;3、中级会计师、内部审计师及以上级别职业(执业)资格,注册会计师,有甲方企业工程审计、成本造价或工程造价咨询事务所工作经验优先;4、熟悉国家会计准则、财税法规、企业会计准则及制度,熟悉国家审计法规、财经法规制度及相关工作流程、运作方式,熟练运用各类审计技巧;5、较强的组织协调及计划能力、判断决策力及推断评估能力;6、严谨敬业,认真细致,有较高的职业操守和素养;7、具有较强团队合作精神,能适应一定程度的出差。