一、岗位职责:1. 执行内部审计任务,确保公司运营的合规性和内部控制的有效性;2. 对公司各部门进行全面审查,识别潜在的风险和问题,提出改进建议;3. 协助公司上市准备工作,确保符合相关法规和监管要求;4. 参与公司内部控制体系的建立和完善,提高公司运营效率。二、任职要求:1. 本科及以上学历,财务、审计等相关专业优先;2. 至少2年以上内部审计或相关工作经验,有会计事务所工作经验者优先;3. 熟悉企业内部控制和风险管理的基本理论和实践,具备相关领域的知识和技能;4. 具备较强的数据分析能力和报告编写能力,能够独立开展审计工作;5. 具备良好的沟通协调能力和团队合作精神,能够承受一定的工作压力;6. 持有注册会计师、内部审计师等相关资格证书者优先。