工作内容:1.统筹管理集团财务风险防控,内控稽核,制度建设等工作,主要包括内控规则、内控体系的建立与管理,完善财务及业务系统控制流程;2.负责日常内控管理工作,包括监督日常财务管理规定的执行情况,风险预警,财务监督检查,专项审计,完善内控制度,优化业务流程等;3.协助做好员工考核和财务人员培训培养工作;4. 完成领导交办的其他工作。任职要求:1. 大学本科(含)以上学历,会计师专业技术资格,有CPA优先;2. 从事财务、会计、审计等管理工作5年(含)以上,具有良好的职业操守和工作业绩;3. 具有内控管理相关经验,精通国家财经法规、财务会计制度;4. 具备一定组织领导能力和协调能力,有较强的财务管理、分析能力和风险防范能力。