岗位职责:1、定期对公司采购、销售、生产、财务等各部门业务流程开展内部控制评价,出具评价报告,提供合理且有效的建议,持续跟进优化内控缺陷整改情况;2、独立开展内部审计工作,制定审计方案,负责审计项目的实施,并确保审计质量,推动审计目标达成,编制审计报告,客观公正评价审计问题;3、负责举报及舞弊事项的调查处理;4、完成上级领导安排的其他各项工作。任职要求:1、本科及以上学历,财务、审计、理工类专业优先考虑;2、3年以上同岗位或相关岗位工作经验;3、熟悉财务管理、内控、内审及风险管理,擅长内部控制评价及内部审计业务流程及程序;4、具有内控及审计专业工作素质,具有较高的审计职业道德素养;5、具有较强的逻辑分析、人际沟通和书面表达能力;6、40岁以下;7、具备较高的审计业务水平、财务业务水平和必要的经营管理、电子计算机等专业知识, 有相当的工作经验。审计、会计类相关专业毕业,具有相关专业中级以上职称(或资质证书);8、有良好的职业道德和高度的工作责任心, 且应有必要的职业谨慎态度,个人过往执业形象良好。9、有会计师事务所审计经历者优先,同时熟悉制造行业者优先。10、具备良好的沟通能力,良好的文字表达能力。11、具备持续提升专业胜任能力的个性。