审计专员岗位职责:1、根据公司管理工作要求,参与制定、修正、完善内部审计制度,协助部门经理建立健全内部审计工作流程和体系;2、编制年度审计工作计划,包括日常稽核:对各种往来合同、协议内容规范性和执行进度及结果进行定期检查,提出改进意见;对公司各场仓库管理、各区域/部门备用金管理;各项采购工作进行比价审核管理;所有客户往来结算与支持兑付进行稽核;对相关方费用的支付与核销进行检查;对公司人员的离职工作交接情况(交接人和职能部门)进行督查等;3、开展非常规审查:包括对高管人员任职经济责任的审查;对员工举报、外部投诉、外部审计发现等相关事宜的调查取证;完成上级交办的其他任务;4、按照审计工作计划及审计项目特点,制定具体的审计工作方案;按照已批准的审计计划和审计工作方案,负责具体审计项目的实施;并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;6、编制审计工作报告,客观反映被审计部门、区域的情况,公正的给予评价,并提出建设性的建议和处理意见;7、负责审计资料的立卷、收集、整理归档工作,并负有保密责任;8、负责对公司员工进行廉洁自律及相关法律法规的教育培训。任职资格1、 良好的语言表达和文字表达能力;2、 逻辑思维严密,具有良好的分析判断能力;3、持续的学习力和工作的主动性;4、熟练掌握合同法、会计法及企业管理相关知识;5、精力充沛,能接受出差。