岗位职责:1、根据集团公司审计部的整体要求,协助部门负责人制定各项具体审计计划及方案,并参与落实执行;2、负责对日常业务流程的风险监控与优化管理,包括订单管理、合同评审、预算管理、费用管控、回款管理等,主动、及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,并研究解决方案,形成专项报告;3、协助部门负责人开展业务流程梳理,建立有效的内部控制环境,搭建内控框架,对授权体系的运行进行监督;4、参与各类招投标工作,对程序的合理、合规发表意见,并适当协助开发新供应商,参与供应商考察;5、参与各类廉政建设、举报调查工作,并形成调查报告、对发现的各类廉政问题提出管理建议;6、完成公司领导及集团审计部安排的各项临时工作。任职要求:1、本科及以上学历,财经及管理专业。2、应届毕业生或者有1-3年律务所、企业内控、内审相关工作经验优先;3、具有CPA、CIA等专业职业资格者优先;4、CET-4及以上,英语熟练者优先。