部门简介:审计中心全面负责对公司各部门、分支机构和子公司内部审计工作进行集中统一管理,运用系统、规范的方法实施独立、客观的监督、评价和建议,促进公司完善治理、稳健运行和价值提升,实现公司目标。岗位职责:1、负责制定并完善信息技术审计相关制度流程和工作规范,带领团队实施与管理相关审计项目;2、负责审计系统建设、维护及数据管理,审计系统或数据需求跟进、联合开发及功能优化等;负责为审计项目提供IT支持与服务,审计数据采集、非现场审计支持、审计模型研发及实现等;3、主动学习政策法规、证券业务及相关知识,持续提升审计知识和技能储备; 4、按时保质完成部门交办的其他工作任务。任职要求:1.硕士研究生及以上学历,优先考虑信息技术、统计、数理、量化、金融工程等相关专业背景;从事相关工作经验10年以上的优秀人才,学历可适当放宽至全日制本科;2.具备5年以上金融机构信息技术或信息技术审计相关工作经验;3.具有良好的沟通、协调能力和团队协作精神,具有良好的文字报告和书面表达能力;4.具有团队管理经验,CPA、CFA、FRM、CISA、系统工程师等专业资质证书,优先考虑;5.具备良好的职业道德和专业素质,无违法违规记录。