岗位职责:1.协助内审主管,健全公司内控体系,完善公司内控流程和制度,确保公司符合内外部对于内部控制的要求; 2.协助内审主管拟定和执行审计计划、审计方案,完成总部、分子公司审计工作; 3.协助内审主管对业务流程和制度执行审计,审计过程中独立完成审计底稿的记录,记录包括不限于审计结论、问题描述、产生原因、风险及影响、审计建议;4.审计完成后汇总审计发现,形成审计发现清单,就审计发现与被审计单位相关人员沟通确认;5.根据审计发现清单完成审计报告初稿;6.定期跟踪前期审计的整改及落实情况,编写审计整改跟踪报告初稿; 7.审计结束后对相关资料、底稿、报告等审计档案进行整理归档;8.参与制定、修订或完善内审部相关的制度、流程及审计指引9.与各相关部门进行日常流程的对接和梳理,对于日常流程发现的内控问题及时提出改进意见; 10.完成上级安排的其他工作。02任职要求:1.本科及以上学历,1-3年审计相关工作经验;2.工作认真敬业,积极主动,勤于思考,具备优秀的洞察能力和执行力,能够有效应对压力;3.至少具备初级/中级审计或会计职称,或者其他财会相关证书。