工作职责:1.在集团审计委员会要求下,编制对集团战略和经营年度审计计划,反映出审计年度审计重点和需要达到的效果;2.审计集团财务及内控管理体系的健全和有效性,帮助内控体系建设,对集团内部控制的潜在问题与风险缺陷提出优化建议;3.按照年度审计计划实施对集团经营的常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,并报告审计后管理层改进结果;4.建立和完善以风险控制为主的内部审计体系,包括各类审计规章制度、管理流程和工具方法;5.完成领导交办的其他任务。任职资格:1. 工作经验:具有5年以上大型生产企业或跨国企业内部审计经验、或会计师事务所外部审计经验,具有四大或IPO经验优先;"2. 知识要求:经济类相关专业本科以上(含),具有CPA/CIA资格证书者优先;精通现行企业会计准则、国家各种税收政策、内部审计及内控制度、流程。""3. 技能要求:熟练操作Office,精通Excel,熟悉ERP系统;具有较好的综合素质,包括经营领导力、沟通协调能力、逻辑思维能力、和较强的执行力,对内部审计职能和工作具有深入理解并热爱审计工作。"