工作职责:协助部门总经理开展上实发展经营活动审计工作。1、根据公司发展战略,组织拟订内审条线和本部门管理制度、工作流程、标准规范。2、组织拟订公司内审工作规划、部门工作计划、工作总结。3、组织实施审计业务日常工作,负责组织实施内部审计工作,包括公司及所属企业的经济责任审计、日常审计与检查、专项审计等,重大项目担任主审;组织审计项目整改验收,跟踪审计报告整改的落实情况。4、落实上级机关对公司及相关企业审计的协调工作,根据要求落实相关整改工作。5、组织开展对直属企业内审工作的部署、指导、检查、监督。6、完成领导交办的其他相关工作。任职资格:1、政治标准:深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,政治立场坚定,坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”,自觉在思想上政治上行动上同以***同志为核心的党中央保持高度一致。具有较强的政治判断力、政治领悟力和政治执行力,作风正派,廉洁自律。2、学历学位:本科以上学历,审计、财会、经济、法律及管理类专业。3、工作经验:具备5年以上大中型房地产行业或上市公司审计工作经验,其中3年以上审计负责人/经理经验。4、专业技术及职业资格:具备注册会计师(CPA)、高级审计师或高级会计师资格。5、综合能力:(1)具备良好的职业道德和专业素质,具备较强的敬业精神和职业责任意识。(2)具备良好的沟通协调能力和团队协作能力,能够有效推动跨部门合作。6、职业素养:职业操守、个人信用记录良好,不存在涉及纪检、信访等案件尚未了结或不宜任用的情形,不存在受到组织处理或党纪政纪处分影响使用的情形。