岗位职责:1.参与制定年度内审计划(包括采购、销售、固定资产等流程审计、反舞弊调查、其他专项工作审计;2.根据内审计划,可独立开展内审工作(包括但不限于采购、销售、存货等流程审计),形成内审工作底稿和内审报告;3.负责审查公司内部违规行为,对公司内部控制做出客观、严谨、全面的评估并出具评估报告,形成良好的内控环境;4.收集审计证据、编制审计工作底稿、对内审中发现的问题,能及时与被审计部门沟通,形成内审建议并及时与公司反馈;5.跟进内审报告建议,督促被审计部门做整改;6.建立内审举报制度,对被举报事项开展调查,出具相应报告;7.其他与内部审计职能相关的工作;8.领导交代的其他工作。任职要求:1.大学本科以上学历,会计、审计、经济学专业;2.具有3年以上内部审计或会计事务所工作经验,有半导体行业经验及IPO经验者优先;3.熟悉企业风险管理和内控流程;4.持有相关专业证书者(CPA、CIA)优先考虑;5.诚信、乐观、自律、自信、忠诚、公正、原则性、责任心、亲和力、爱岗敬业、积极主动、服务意识、保密意识。