岗位职责:协助部门总经理开展公司发展经营活动审计工作。1、根据公司发展战略,组织拟订内审条线和本部门管理制度、工作流程、标准规范。2、组织拟订公司内审工作规划、部门工作计划、工作总结。3、组织实施审计业务日常工作,负责组织实施内部审计工作,包括公司及所属企业的经济责任审计、日常审计与检查、专项审计等,重大项目担任主审;组织审计项目整改验收,跟踪审计报告整改的落实情况。4、落实上级机关对公司及相关企业审计的协调工作,根据要求落实相关整改工作。5、组织开展对直属企业内审工作的部署、指导、检查、监督。6、完成领导交办的其他相关工作。岗位要求:1、本科以上学历,审计、财会、经济、法律及管理类专业。2、具备5年以上大中型房地产行业或上市公司审计工作经验,其中3年以上审计负责人/经理经验。3、具备注册会计师(CPA)、高级审计师或高级会计师资格。4、具备良好的职业道德和专业素质,具备较强的敬业精神和职业责任意识。5、具备良好的沟通协调能力和团队协作能力,能够有效推动跨部门合作。6、职业操守、个人信用记录良好,不存在涉及纪检、信访等案件尚未了结或不宜任用的情形,不存在受到组织处理或党纪政纪处分影响使用的情形。