岗位职责:1.深入理解公司业务流程,梳理并完善相关制度、业务流程与操作规程,并沟通优化流程落地;2.对内控制度和流程的设计和执行的有效性进行审计,并作出评价,提出整改意见;通过培训、监察等措施,使内控管理与业务活动有机融合并取得实效;3.指导和监督集团内各公司按要求开展内部审计体系建设与实施工作;4.根据公司业务情况、经营特点,拟定内部审计工作计划及流程,开展专项内部审计工作,并定期出具专项内控自评报告;5.根据公司IPO核查及年度审计工作需要,配合外部审计等中介机构的协调与沟通工作6.完成上级交办的其他工作任务任职要求:1.大学本科及以上学历;2.至少具备3年以上大型会计师事务所、咨询公司、大型集团等相关机构审计咨询工作经验,其中企业内审经验必须1年以上;3.具备CPA、CCIA资格证书优先考虑;4.具有良好的逻辑思维和系统思维能力、沟通协调能力,具有良好的职业洞察力和敏锐性;5.积极上进,自驱力强,具有较好的抗压能力;6.根据工作需要,能适应半个月至一个月的出差。