岗位职责:1、对公司内部控制体系的完整性、可靠性和有效性进行审查并持续改进;2、根据上市公司要求出具常规审计报告,如内部控制自我评价报告、募集资金专项报告、财务审计报告等;3、围绕公司经营目标,根据管理层要求开展其他专项审计工作;4、确保公司对外披露信息的准确性、可靠性;5、确保财务信息的准确性、真实性;6、对企业的人力、财政和物质资源的利用是否切实有效、厉行节约进行审查和评估;7、对资产的安全和完整进行审查和评估;进行特别调查,查明薄弱环节和问题所在;8、确保内部审计、调查和检查报告的完整性、及时性、客观性和准确性;9、完成董事会、审计委员会交办的其他审计任务。岗位要求:1、本科及以上,5年以上的审计工作经验;2、具备CPA、CIA、高(中)级审计师或相关专业资质者优先;3、熟悉中国内部控制体系要求、中国审计准则及国际内部审计实务标准,具备扎实的全面风险管理和内部控制理论基础;4、具备上市公司工作经验优先,3年以上内部审计工作经验;或具备5年以上会计师事务所或咨询机构审计工作经验;5、具备医药行业任职或审计经验优先;6、具备较强的沟通、协调、表达、组织和写作能力。