工作职责1、制定年度全国部门审计计划,开展审计工作并出具审计报告以及及时跟踪审计整改事项;与业务部门密切合作,提出可执行的、有效的改进方案;2、持续性监控和完善公司现行的内控框架体系和制度;3、陪同总经理参与管理层会议和与跨部门的沟通,识别运营效率、成本、质量等的改进机会点,制定改进行动计划,协调目标设置、KPI定义,并为持续优化项目的实施提供支持和指导,并跟进项目执行效果;4、负责跨部门流程梳理与管控,制定年度Operational Excellence 运营优化项目的规划并与各部门跟进执行情况,通过建立标准运营流程,提高内部运营效率;5、完成上级临时安排的其他任务,支持配合其他部门共同提升公司业绩。岗位要求1、全日制本科及以上学历, 有MBA学历者优先;2、三年以上审计、内控、项目管理等相关工作经验;在知名会计事务所或咨询机构工作两年以上者优先;3、熟悉内部审计、内部控制搭建、企业风险管理等;4、全面掌握听说读写能力,并能熟练地运用英语作为工作语言;5、能熟练使用WORD、EXCEL、PPT等办公操作软件;6、优秀的逻辑思维能力,项目管理能力和数据整合分析能力;7、具有出色的跨部门沟通协调能力、优秀的洞察力、分析问题与解决问题的能力。