职责描述:1. 协助制定内控计划,开展事前、事中内控合规管理,发挥内控预警作用;2. 加强对业务流程的内部控制,规范请购与审批、采购与验收、付款等行为,防范业务过程中的违规及舞弊;3. 协助制定内控制度,规范公司各职能条线线上线下流程操作4. 参与违规事件的调查、监控,测试和报告合规风险; 5. 收集、反馈公司各部门和业务线发生的合规风险事项及存在的内部控制缺陷等数据; 任职要求:1. 本科以上学历,财务管理类、经济管理类相关专业;2. 8年以上财务审计或企业内部控制工作经验,房地产审计工作经验或会计师事务所经验者优先;3. 精通内控及风险管理知识与审计知识;4. 掌握国家的财经法律、法规、规章制度和方针、政策,具备房地产行业审计或咨询项目相关经历者优先;5. 有较强的执行力和管理潜质,具备较好的人际交往能力,沟通与协调能力,有团队合作意识,工作计划性强,积极主动,有良好的洞察力,善于发现和解决问题;6. 具备良好的风险管理意识,掌握企业风险管理、内部控制体系及相关业务流程的审计;7. 能够独立和指导相关人员对企业的内部控制、经营效率及效果、内外部法律、法规及政策、程序的遵循性,进行评价。