岗位职责:1、负责对公司信息技术部门执行国家有关法律、法规和公司各项内控制度等情况进行监督、稽核;2、对公司信息技术部门内部控制、职责履行、经济责任、管理效能等情况进行检查和评价; 3、负责公司信息系统的操作、维护和服务管理及安全情况的核查; 4、制定、修订公司内部审计稽核规章制度、工作办法、实施细则、工作标准和审计稽核操作流程等内部制度,编制工作底稿; 5、负责部门审计信息系统的上线、运营及后期维护;6、公司授权的其他业务。任职要求:1、信息技术、金融、会计、审计等相关专业全日制硕士及以上学历;2、掌握IT管理咨询或IT审计的专业知识、金融行业信息科技相关法律法规等; 3、有2年或以上证券公司、会计师事务所、信息技术公司从事金融机构(证券公司)IT审计工作经验者优先;4、具有系统性思维,良好沟通能力、组织协调能力、分析与解决问题能力、快速学习能力,熟练文字表达能力。